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湘潭市第一中學2024年部門預算公開說明

來源:湘潭市一中教育集團|發(fā)布時間:2024-01-26 10:28:26|瀏覽次數(shù):

湘潭市第一中學2024年部門預算公開說明 

  

目 錄 

第一部分 2024年部門預算說明 

一、部門基本概況 

二、部門預算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

四、一般公共預算撥款支出 

五、政府性基金預算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2024年部門預算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預算支出表 

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類) 

14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預算支出表 

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類) 

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類) 

19、國有資本經(jīng)營預算表 

20、財政專戶管理資金預算支出表 

21、專項資金預算匯總表 

22、其他項目支出績效目標表 

23、部門整體支出績效目標表 

24、政府采購 

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

 

  

 

第一部分 2024年部門預算說明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責 

1、湘潭市第一中學是一所省級示范性高中,實施高中學歷教育。促進基礎教育發(fā)展,培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì),健康的心理素質(zhì),健全的人格素養(yǎng),全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和接班人。 

(二)機構(gòu)設置 

湘潭市第一中學內(nèi)設機構(gòu)包括:學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處、發(fā)展部、校團委及紀委。共有在職教職員工201人,退休人員148人,學生2109人。 

二、部門預算單位構(gòu)成 

湘潭市第一中學只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市第一中學。 

三、部門收支總體情況 

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算4,528.23萬元,其中:一般公共預算撥款3,926.23萬元,(其中:納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金602萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少97.38萬元,主要原因是因為在職人員減少,導致財政工資撥款減少。 

(二)支出預算:2024年本部門支出預算4,528.23萬元,其中:教育支出4,528.23萬元。支出較去年減少97.38萬元,主要原因是因為在職人員減少,導致財政工資撥款支出減少。 

四、一般公共預算撥款支出 

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3,926.23萬元,其中:教育支出3,926.23萬元,占100%。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算3,920.47萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 

(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算5.76萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:高中教育支出5.76萬元,主要用于物業(yè)管理費等方面。 

五、政府性基金預算支出 

本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2024年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,無機關(guān)運行經(jīng)費。 

(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。 

(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算0萬元,我單位2024年度無會議費預算支出;培訓費預算0萬元,我單位2024年度無培訓費預算支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,無相關(guān)活動計劃。 

(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。 

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,專業(yè)技術(shù)用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4,528.23萬元,其中,基本支出4,072.64萬元,項目支出455.59萬元,具體績效目標詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

 

 

第二部分 2024年部門預算表 

湘潭市第一中學2024年部門預算公開表.xlsx

湘潭市第一中學2024年部門整體績效目標表.xlsx



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